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財務審計工作流程內(nèi)容

時間:2023-02-18 22:11:51 財務工作總結(jié) 我要投稿
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財務審計工作流程內(nèi)容

  財務審計的工作中是要講究流程的。以下是小編為大家收集到的財務審計工作流程,希望對大家有幫助!

財務審計工作流程內(nèi)容

  財務審計工作流程一、 審計準備階段

  1、 接收有關(guān)部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

  2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。

  3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍,組織結(jié)構(gòu),人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設(shè)置情況),以前對該單位的'審計情況等。

  4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領(lǐng)導審閱批準。

  5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領(lǐng)導審閱批準。

  6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領(lǐng)導、審計小組成員和被審計單位有關(guān)人員參加的進點會。

  7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關(guān)財務資料(包括賬簿的電子文檔)。

  財務審計工作流程二、 審計實施階段

  1、 對財務處和被審計單位提供的有關(guān)會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。

  (1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

  (2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

  (3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。

  (4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻

  (5) 根據(jù)審計工作需要,找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況,并及時做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會。

  (6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導匯報審計進展和審計過程中的有關(guān)情況。

  2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。

  3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。

  4、 實施相關(guān)的'追加審計程序。

  5、 審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在審計報告中反映的問題和需披露的事項。

  財務審計工作流程三、 審計報告階段

  1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的領(lǐng)導進行審核。

  2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。

  3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導匯報審計報告的'征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

  4、 將審計報告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導和財務處領(lǐng)導傳閱,并進行相應的溝通。

  5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

  6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。

  7、 將定稿后的審計報告進入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。

  8、 向有關(guān)領(lǐng)導、部門及當事人送達正式審計報告。

  財務審計工作流程四、 審計報告的終結(jié)階段

  1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

  2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

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