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銀行從業(yè)

銀行從業(yè)《銀行管理》第六章練習(xí)

時間:2025-01-28 11:41:32 銀行從業(yè) 我要投稿
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2017銀行從業(yè)《銀行管理》第六章練習(xí)

  導(dǎo)語:銀行從業(yè)考試它是由中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室負(fù)責(zé)組織和實施銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試。我們一起來看看《銀行管理》的考試章節(jié)題吧。

2017銀行從業(yè)《銀行管理》第六章練習(xí)

  一、單項選擇題

  1、銀行對內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險的存在或發(fā)生的可能性以及合規(guī)風(fēng)險產(chǎn)生的原因等進(jìn)行分析判斷,并通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險點(diǎn)開成合規(guī)風(fēng)險列表,這體現(xiàn)合規(guī)風(fēng)險的()。

  A.分析

  B.識別

  C.評估

  D.測試

  正確答案是:B,

  解析:所謂“合規(guī)風(fēng)險識別”是指銀行對內(nèi)部合規(guī)風(fēng)險的存在或發(fā)生的可能性以及合規(guī)風(fēng)險產(chǎn)生的原因等進(jìn)行分析判斷,并通過收集和整理銀行所有的合規(guī)風(fēng)險點(diǎn)開成合規(guī)風(fēng)險列表。

  2、以下選項中,不屬于內(nèi)部控制環(huán)境要求的是()。

  A.銀行應(yīng)建立完善的公司治理組織架構(gòu),分權(quán)制衡

  B.銀行應(yīng)制定明確的內(nèi)部控制政策,規(guī)定內(nèi)部控制的原則和基本要求

  C.應(yīng)建立分工合理、職責(zé)明確、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu)

  D.銀行應(yīng)建立并保持信息交流與溝通的程序,應(yīng)建立并保持必要的內(nèi)部控制體系文件

  正確答案是:D,

  解析:內(nèi)部控制環(huán)境:銀行應(yīng)建立完善的公司治理組織架構(gòu),分權(quán)制衡;銀行應(yīng)制定明確的內(nèi)部控制政策,規(guī)定內(nèi)部控制的原則和基本要求;應(yīng)建立分工合理、職責(zé)明確、報告關(guān)系清晰的組織結(jié)構(gòu),明確所有與風(fēng)險和內(nèi)部控制有關(guān)的部門、崗位、人員的職責(zé)和權(quán)限。

  二、多項選擇題

  3、內(nèi)部審計部門需要向中國證監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報告的事項包括()。

  A.制定的內(nèi)部審計章程、中長期審計規(guī)劃和年度工作計劃

  B.向董事會提交的全面審計工作報告

  C.內(nèi)部審計部門開展異地審計的,應(yīng)當(dāng)同時將審計報告抄報審計對象所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

  D.外部中介機(jī)構(gòu)對銀行的審計報告

  E.內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)重大問題并報告董事會后,在問題未得到認(rèn)真查處整改情況下,應(yīng)直接向中國證監(jiān)會報告相關(guān)情況

  正確答案是:B,C,D,E,

  解析:內(nèi)部審計部門就以下事項向中國證監(jiān)會或其派出機(jī)構(gòu)報告:

  1)向董事會提交的全面審計工作報告

  2)內(nèi)部審計部門開展異地審計的,應(yīng)當(dāng)同時將審計報告抄報審計對象所在地的中國證監(jiān)會派出機(jī)構(gòu)

  3)內(nèi)部審計部門發(fā)現(xiàn)重大問題并報告董事會后,在問題未得到認(rèn)真查處整改情況下,應(yīng)直接向中國證監(jiān)會報告相關(guān)情況

  4)外部中介機(jī)構(gòu)對銀行的審計報告

  4、各級銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的協(xié)調(diào)配合,建立健全信息共享機(jī)制,完善信息服務(wù),向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提示相關(guān)()。

  A.市場風(fēng)險

  B.環(huán)境風(fēng)險

  C.經(jīng)濟(jì)風(fēng)險

  D.系統(tǒng)風(fēng)險

  E.社會風(fēng)險

  正確答案是:B,E,

  解析:各級銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)與相關(guān)主管部門的協(xié)調(diào)配合,建立健全信息共享機(jī)制,完善信息服務(wù),向銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)提示相關(guān)環(huán)境和社會風(fēng)險。

  5、內(nèi)部審計的目標(biāo)是審查評價。

  A.正確

  B.錯誤

  正確答案是:B,

  解析:內(nèi)部審計的目標(biāo)不僅僅是審查評價,能夠有效改善內(nèi)控效果,防范優(yōu)化風(fēng)險才是關(guān)鍵。

  6、審計部門要及時向董事會報告年度開展案件防控有關(guān)審計工作的計劃、實施報告及總結(jié)、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險等內(nèi)容。

  A.正確

  B.錯誤

  正確答案是:B,

  解析:審計部門要及時向監(jiān)管部門報告年度開展案件防控有關(guān)審計工作的計劃、實施報告及總結(jié)、審計過程中發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險等內(nèi)容。

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