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出納人員的工作職責(zé)

時間:2021-01-08 11:00:23 工作職責(zé) 我要投稿

【薦】出納人員的工作職責(zé)

出納人員的工作職責(zé)1

  工作職責(zé):

【薦】出納人員的工作職責(zé)

  1、負責(zé)日常收支的管理和核對;

  2、負責(zé)收集和審核原始憑證,保證報銷手續(xù)及原始單據(jù)的準確性;

  3、負責(zé)登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬并準確錄入系統(tǒng),按時編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表;

  4、負責(zé)記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務(wù)相關(guān)資料;

  任職資格:

  1、大學(xué)?埔陨蠈W(xué)歷,會計學(xué)或財務(wù)管理專業(yè)畢業(yè);

  2、具有1年以上出納工作經(jīng)驗;

  3、熟悉操作財務(wù)軟件、Excel、Word等辦公軟件;

  4、工作認真,態(tài)度端正;

出納人員的.工作職責(zé)2

  1.現(xiàn)金收支及管理,相關(guān)單據(jù)的填制及登載工作;

  2.與銀行相關(guān)事務(wù)。銀行存款收支及管理,銀行票據(jù)的保管/開具/存取/登賬,銀行回單、稅票、社保票等原始單據(jù)的打印,月末與銀行進行賬務(wù)核對工作,外幣收付匯業(yè)務(wù)等;

  3.每周一現(xiàn)金流量表編制,統(tǒng)計公司可用流動資金,歸納收入和支出。

  4.每月根據(jù)現(xiàn)金及銀行存款日記賬編制當(dāng)月業(yè)務(wù)收入明細表;

  5.根據(jù)進銷存數(shù)據(jù)整理銷售總表,統(tǒng)計每月各業(yè)務(wù)訂單情況,核銷每月到賬,登載訂單對應(yīng)開票,發(fā)送各業(yè)務(wù)銷售總表。

  6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

  7.公司發(fā)票管理,購買、開具、整理、登記。

出納人員的工作職責(zé)3

  1、 嚴格執(zhí)行國家規(guī)定的現(xiàn)金管理辦法,根據(jù)財務(wù)經(jīng)理簽章審核的記賬憑證辦理現(xiàn)金收付款業(yè)務(wù),現(xiàn)金收付時,在憑證空右上白處加蓋“現(xiàn)金收訖”或“現(xiàn)金付訖”戳記和本人名章。

  2、 要根據(jù)原始憑證,及時正確地記好現(xiàn)金日記帳,做到日清月結(jié),帳款相符。

  3、 嚴格遵守現(xiàn)金管理制度,庫存現(xiàn)金不得超過定額,不坐支,不挪用,不得用白條抵頂庫存現(xiàn)金,保持現(xiàn)金實存與現(xiàn)金帳面一致。

  4、 現(xiàn)金收付如發(fā)生差錯,應(yīng)及時將情況如實向財務(wù)主管匯報,并要立即認真查找原因。

  5、 將所有現(xiàn)金及各種印章存入保險柜內(nèi),并關(guān)好門鎖,保證金庫安全。

  6、 及時與銀行對帳,作好銀行對帳調(diào)節(jié)表。銀行日記賬必須隨時與銀行對賬單逐筆認真核對,發(fā)現(xiàn)問題及時查找原因。必須于每將銀行對賬單取回,對上月銀行往來清理完畢,并編制銀行余額調(diào)節(jié)表,把銀行對帳明細表取回放在每月最前憑證上。

  7、申領(lǐng)公司發(fā)票。根據(jù)發(fā)票額度及使用情況,及時申領(lǐng)發(fā)票不得有誤,以確保公司對外開票。

  8、根據(jù)銷售訂單、送貨單的相關(guān)要求開具增值稅專用發(fā)票,并錄入系統(tǒng);打印銷售、采購及轉(zhuǎn)帳憑證,并裝訂憑證,并同資料管理員一起統(tǒng)一編號歸檔。

  9、認真完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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