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審計經(jīng)理工作職責(zé)精選15篇
審計經(jīng)理工作職責(zé)1
1、完善內(nèi)控評估體系;
2、對公司的.工程建設(shè)行為進行監(jiān)督并加以規(guī)范,完成工程預(yù)算結(jié)算招投標合同評審等工作;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、完成項目的盡職調(diào)查;
6、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)2
1、負責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;
2、全面負責(zé)審計項目方案的審核與執(zhí)行,向董事會及高級管理層報告審計結(jié)果等;
3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進行操作;
4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的.控制有效性;
5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。
審計經(jīng)理工作職責(zé)3
1、IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨立負責(zé)執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;
3、對財務(wù)審計、流程審計、專項審計中的.IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;
4、完成對IT風(fēng)險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)4
職責(zé):
1、參與制定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度;根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求,編制項目年度審計計劃、審計工作程序等的制定及完善工作;
2、對公司項目工程進行合規(guī)性審計(投資立項及前期費用、工程設(shè)計、招投標、合同管理、工程施工、物資管理、竣工驗收、工程結(jié)算決算、工程項目檔案管理),并出具審計報告;
3、對建設(shè)項目的反舞弊、反腐敗及合規(guī)性進行重點審計;
4、跟進審計結(jié)果的`落實整改情況,對所發(fā)現(xiàn)的審計問題提出整改措施并負責(zé)進行后續(xù)審計工作。
任職要求:
1、工程管理、工程造價或會計財務(wù)類等專業(yè)本科以上學(xué)歷;
2、熟悉各類審計法規(guī)及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程類審計經(jīng)驗;
4、清晰嚴謹?shù)乃悸,良好的表達和溝通能力,扎實的寫作能力;
5、堅持原則、忠誠、誠信,較強的問題分析和問題解決能力;
6、服務(wù)過大型的事務(wù)所或大型企業(yè)為佳。
審計經(jīng)理工作職責(zé)5
1、負責(zé)所轄公司審計組的.績效考核及管理工作;
2、負責(zé)所轄公司財務(wù)管控、財務(wù)收支、財務(wù)核算準確性等的審計;
3、審計隊伍組織建設(shè);
4、所轄公司審計整改復(fù)查;
5、負責(zé)專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。
審計經(jīng)理工作職責(zé)6
1、帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。
2、獨立承擔(dān)中型項目的.資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。
4、對項目進行質(zhì)量控制,識別,重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)7
1 遵循獨立審計準則,審查監(jiān)督證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責(zé)任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。
2 負責(zé)制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行
3 對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動經(jīng)濟效益建設(shè)項目預(yù)(概)算決算大額資金采購的`招投標,把現(xiàn)場管控合同審計招投標程序納入監(jiān)管。
3 對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理健全有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4 通過對內(nèi)控體系重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。
5 建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5 定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。
6 實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
審計經(jīng)理工作職責(zé)8
1、參與項目前期溝通,進行初步風(fēng)險評估,制定項目計劃;
2、帶領(lǐng)項目團隊執(zhí)行IT審計(包括控制測試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計及各類咨詢項目;
3、獨立編寫各類項目報告,復(fù)核團隊成員工作成果,確保項目交付質(zhì)量;
4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;
5、或獨立或協(xié)助高級經(jīng)理及合伙人進行項目開發(fā),參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應(yīng)標文件;
6、為審計顧問提供專業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。
審計經(jīng)理工作職責(zé)9
1、依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;
2、組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;
3、組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;
4、編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5、做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;
6、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)10
1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務(wù)管理的真實性、準確性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風(fēng)險;
3、審計預(yù)算執(zhí)行情況,強化預(yù)算執(zhí)行;對財務(wù)管理工作進行穩(wěn)健性審計檢查,減少公司財務(wù)風(fēng)險;
4、根據(jù)審計結(jié)果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。
審計經(jīng)理工作職責(zé)11
1 建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風(fēng)險為導(dǎo)向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;
2 制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告落實整改情況;
3 制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃具體計劃工作底稿,撰寫報告管理建議并跟蹤審計整改落實情況;
4 主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;
5 制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計應(yīng)用審計內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;
6 常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研審計風(fēng)險評估審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)監(jiān)管機構(gòu)的.對接和配合;
7 組織對IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風(fēng)險管理項目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計開發(fā)集成測試驗收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計工作;
8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。
9 配合本部門同事完成年度審計任務(wù);
10 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)12
職責(zé):
1、協(xié)助總經(jīng)理開展各專項審計工作;
2、受理內(nèi)外部舉報投訴事件;
3、通過專業(yè)監(jiān)察方法、工具,收集并分析相關(guān)證據(jù);
4、涉嫌商業(yè)賄賂、職務(wù)侵占、詐騙類等及各類違規(guī)違紀行為進行調(diào)查取證,推進業(yè)務(wù)持續(xù)改進,推動公司管理;
5、供應(yīng)商資信和背景等信息調(diào)查取證,為管理曾提供書面調(diào)查報告,針對發(fā)現(xiàn)的.管理漏洞、市場有效價值信息、潛在風(fēng)險及損失提出改進意見,促進業(yè)務(wù)成長。
6、開展廉潔自律,倡導(dǎo)改進相關(guān)培訓(xùn)及文化宣導(dǎo)工作。
7、開展工程監(jiān)察相關(guān)工作;
8、梳理舉報投訴渠道等工作。
任職資格:
1、 本科以上學(xué)歷,刑偵、法學(xué)、審計相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;有審計或監(jiān)察工作經(jīng)驗5年以上;
2、 忠誠,品行端正、正直、嚴謹、工作細致、善于溝通、有創(chuàng)新意識;
3、熟悉違規(guī)違紀調(diào)查的方法方式,有較強的原則性;有公檢法資源,可優(yōu)先考慮;
4、 具有較強的洞察、分析、判斷、協(xié)調(diào)、組織、管理及寫作能力。
審計經(jīng)理工作職責(zé)13
1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;
2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發(fā)現(xiàn)的`問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;
5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;
審計經(jīng)理工作職責(zé)14
1、負責(zé)編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;
2、負責(zé)制定和維護集團內(nèi)部審計制度,加強集團內(nèi)部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進行審計,負責(zé)審計過程中的'現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內(nèi)部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責(zé)組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實;
5、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。
審計經(jīng)理工作職責(zé)15
職責(zé):
1、負責(zé)集團內(nèi)部財務(wù)審計及內(nèi)部控制工作;
2、協(xié)助上級制定公司內(nèi)部審計、內(nèi)部控制制度及流程;
3、負責(zé)部門財務(wù)報表分析工作;
4、上級安排的其他工作。
任職要求:
1、財務(wù)審計或財務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優(yōu)先,傾向于有大型會計師事務(wù)所審計經(jīng)驗或大型企業(yè)財務(wù)審計管理經(jīng)驗者;
2、大學(xué)本科相關(guān)專業(yè)畢業(yè),性別不限;
3、適應(yīng)項目出差,每月約1周;
4、有一定的項目管理能力。
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