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審計助理工作職責

時間:2023-08-21 10:01:40 工作職責 我要投稿

[合集]審計助理工作職責18篇

審計助理工作職責1

  1、按審計項目實施時間和進度,協(xié)助審計經(jīng)理開展各項審計,包括對公司各部門及各業(yè)務環(huán)節(jié)開展內部審計工作;

  2、掌握內部控制要點,協(xié)助審計經(jīng)理確定控制要點、內控檢查重點、流程節(jié)點;

  3、參與對公司各項制度及業(yè)務流程的.梳理、審查,收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

  4、能基于數(shù)據(jù)分析和流程審核的結果,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并追蹤可能出現(xiàn)的結果;

  5、對被審計單位內部控制流程的有效性、一貫性進行測試和評價,分析異;蝻L險點,提出防控和改善措施;

  6、跟蹤、監(jiān)督審計報告問題改進的落實執(zhí)行情況;

  7、審計檔案整理、歸檔。

審計助理工作職責2

  1、協(xié)助項目經(jīng)理完成日常審計業(yè)務,包括年度審計、各類專項審計;

  2、協(xié)助項目經(jīng)理完成行政事業(yè)單位的報表審核工作;

  3、完成客戶單位的代理記賬工作;

  4、完成客戶單位的'財政報表編制工作;

  5、完成工作檔案的底稿整理歸檔;

  6、其他項目經(jīng)理及公司安排的工作。

審計助理工作職責3

  1、可獨立完成簡單科目的審計工作及工作底稿的編制,協(xié)助項目負責人完成審計底稿整理和歸檔工作;

  2、負責做好有關審計資料的'原始調查的收集、整理、建檔工作;

  3、在項目負責人的指導下,負責設計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表;

  4、上級領導交辦的其他工作;

審計助理工作職責4

  1、擔當項目組成員,協(xié)助項目負責人實施審計準備;

  2、按項目負責人分工具體落實、執(zhí)行審計實施方案;進行內部控制測試,實施審計調查,了解被審計單位的.內部控制系統(tǒng)建立和有效運行情況;

  3、按項目負責人分工收集充分、適當、相關、有用的審計證據(jù);

  4、按分工編制審計工作底稿

  5、按照檔案管理的要求歸集、整理、項目審計檔案資料;

審計助理工作職責5

  1、負責公司現(xiàn)有資源開發(fā),和客戶簽訂企業(yè)掛牌重慶otc服務協(xié)議;

  2、客戶維護,協(xié)助企業(yè)掛牌重慶otc掛牌成功;

  3、組織實施金融市場、行業(yè)和相關監(jiān)管政策的跟蹤分析工作,及時收集、匯總和上報外部市場信息和產品信息,為業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和產品開發(fā)計劃的制定提供參考和依據(jù);

審計助理工作職責6

  1、協(xié)助項目經(jīng)理完成年報審計及各種專項審計工作。

  2、能獨立承擔小型項目的審計工作.

  3、協(xié)助項目經(jīng)理完成財務、稅務咨詢工作。

  4、負責審計項目工作的某一個或幾個模塊的.憑證審核、底稿編寫、底稿整理歸檔工作。

  5、和其他項目團隊成員建立良好的工作關系,確保項目順利完成。

審計助理工作職責7

  1.協(xié)助項目經(jīng)理執(zhí)行項目、編制底稿;

  2.負責編制審計計劃和審計工作統(tǒng)計報表及各類審計報告;

  3.負責對審計資料證據(jù)進行分類統(tǒng)計并定期歸檔;

  4.協(xié)助草擬審計報告,提出審計建議;

  5.其他領導交辦的臨時性工作。

審計助理工作職責8

  1、負責項目收款事宜,跟蹤、掌握收款動態(tài),加速欠款追收,使應收款項控制在定額范圍,確保賬實相符;

  2、監(jiān)督出貨單及發(fā)票的簽收情況,跟蹤發(fā)票的流向;

  3、協(xié)助進行預期收款數(shù)據(jù)分析,促使資金的'循環(huán)周轉、規(guī)范、高效、安全;

  4、與客戶建立直接對賬渠道,縮短回款周期,催收老款,減少壞賬。

審計助理工作職責9

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團內部審計管理制度流程,制定集團年度內審計劃;

  2、風險管控:協(xié)助建立和完善集團各組織內部體系、流程及制度,對可能出現(xiàn)的風險進行識別、評估;

  3、審計工作:根據(jù)內審計劃,主導公司內部審計檢查工作,并組織落實,包括各種財務審計、業(yè)務審計、專項審計、常規(guī)審計、舞弊審計等;

  4、編寫審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計整改問題和合理化建議的'落實工作;

  5、對集團及各分子公司重大項目及業(yè)務操作執(zhí)行的各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)控,及時預警運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議;

  6、完成董事長交辦的其他工作。

審計助理工作職責10

  1.上市公司內控合規(guī)性工作:按照上市公司內部控制規(guī)范、指引及公司內部管理的`要求,協(xié)助部門領導組織公司的內部審計工作,完成流程梳理、風險識別、控制測試等內部審計工作。

  2.風險管理和內部控制工作:根據(jù)公司業(yè)務和風險情況,開展流程優(yōu)化、內控設計等工作,為運營部門提出可操作的內部控制提升方案。

  3.內部價格審核,按照采購提供的比價單,核實采購價格。

  4.其他上級領導安排的項目或臨時性工作。

審計助理工作職責11

  1、負責根據(jù)公司戰(zhàn)略制定公司年度審計計劃并負責組織實施;

  2、負責根據(jù)年度審計計劃對公司經(jīng)營情況進行循環(huán)審計,并出具審計報告;

  3、負責對審計報告發(fā)現(xiàn)的問題提出審計建議,并對問題改善的結果和效果進行跟蹤、監(jiān)督和評價;

  4、負責推動公司管理標準建立,優(yōu)化公司管理流程,完善公司管理體系;

  5、負責公司審計團隊搭建,組織能力建設。

審計助理工作職責12

  1、按照所長或業(yè)務主管的要求執(zhí)行會計、審計和其他公司業(yè)務;

  2、完成審計,稅務策劃,制度設計等業(yè)務項目的具體工作;

  3、不斷提高自身素質,并對業(yè)務水平的提高和公司發(fā)展提出合理化建議;

  4、其他需要完成的`任務。

審計助理工作職責13

  1、協(xié)助部門負責人擬訂全年審計計劃,并按時完成審計計劃;

  2、按照審計計劃和審計項目的特點,制定具體的審計方案;

  3、調查、核實審計事項,取得審計證據(jù),并對審計證據(jù)真實性、完整性負責;

  4、編制審計工作底稿,起草審計報告,客觀反映被審計單位或部門的情況,給予公正評價,并提出建議和處理意見;

  5、對審計工作的'質量控制負責;

  6、完成領導交辦的其他工作。

審計助理工作職責14

  1、協(xié)助項目經(jīng)理(組長)簽定項目業(yè)務約定書;制定項目審計實施方案。參與實施項目審計;起草審計報告;審計報告內部復核;收回審計款項;歸集審計底稿資料立卷歸檔。承辦審計組長分派的審計事項并對承辦事項負責。

  2、協(xié)助項目經(jīng)理(組長)簽定項目業(yè)務約定書,甲乙雙方承諾書。

  3、參與審前調查,協(xié)助項目經(jīng)理(組長)制定項目審計實施方案。

  4、承辦項目經(jīng)理(組長)分派的'審計事項并對承辦事項負責(包括接、還甲方相關資料辦理交接手續(xù);送達審計報告辦理簽收;收取審計款項等)。

  5、按方案分工承辦審計事項,并按規(guī)定編制工作底稿和審計證據(jù)筆錄

  6、匯集工作底稿,按項目經(jīng)理(組長)安排復核工作底稿。

  7、參與擬寫審計報告。

  8、參與復核審計報告。

  9、歸集審計底稿資料立卷歸檔。

  10、完成領導交辦的其它工作任務。

審計助理工作職責15

  1、參與編制年度審計工作計劃,并參與執(zhí)行;

  2、協(xié)助部門完成各類審計相關工作,進行定期或不定期稽查、審核,跟蹤審計結論和建議的落實;

  3、負責或協(xié)助完成審計項目工作,并完成內部審計資料收集、整理及底稿的`編制及歸檔。

  4、協(xié)助項目負責人進行數(shù)據(jù)核對和數(shù)據(jù)分析。

  5、完成部門交辦的其他事項。

審計助理工作職責16

  根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃及風險領域,制定年度內審工作計劃;

  對公司內部控制制度、政策和流程進行評估并提出合規(guī)建議;

  對公司各業(yè)務板塊進行日常合規(guī)審計及不定期專項審計,按審計工作程序組織編制內審報告,并推動整改措施的落地執(zhí)行;

  對上市公司財務內控重點事項進行受理審查。

審計助理工作職責17

  1、完成項目負責人布置的工作;

  2、獨立承擔小型項目的審計工作;

  3、在項目經(jīng)理的`指導下,完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;

  4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù);

  5、完成主管交辦的各項臨時性工作;

  6、根據(jù)工作表現(xiàn)與考核結果獲得職務晉升。

審計助理工作職責18

  1、負責擬訂公司具體審計細則,實施經(jīng)營審計及財務審計。

  2、按照上市公司要求對特定項目包括定期報告、募集資金存放與使用、關聯(lián)交易、重大資產出售、對外擔保等進行審計。

  3、對子公司及職能部門內部控制進行例行審計。

  4、對公司各部門負責人的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

  5、其他專項審計及領導交代的審計工作。

  6、監(jiān)督審計整改并撰寫整改報告。

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