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審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)

時(shí)間:2023-11-05 09:26:40 工作職責(zé) 我要投稿

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)15篇(必備)

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)1

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財(cái)務(wù)審計(jì)工作目標(biāo)、財(cái)務(wù)審計(jì)年度工作計(jì)劃及季度審計(jì)計(jì)劃并實(shí)施;

  2、建立、健全公司財(cái)務(wù)及運(yùn)營(yíng)審計(jì)管理辦法、流程和各項(xiàng)規(guī)章制度;

  3、組織對(duì)集團(tuán)及子公司的日常財(cái)務(wù)審計(jì)及經(jīng)營(yíng)審計(jì),抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務(wù)處理的.規(guī)范性,并出具意見(jiàn),發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)上報(bào)處理;

  4、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計(jì),對(duì)內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對(duì)內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;

  5、制定年度及季度風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)計(jì)劃,并組織現(xiàn)場(chǎng)審計(jì),并撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告;

  6、監(jiān)控并推進(jìn)公司制度流程建設(shè),定期進(jìn)行梳理、審計(jì),提升制度流程執(zhí)行效率;

  7、組織對(duì)集團(tuán)異動(dòng)審計(jì)制度及流程的審計(jì),組織人員進(jìn)行異動(dòng)人員的審計(jì)實(shí)施并進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo);

  8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)2

  1、參與編制年度審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)建設(shè)項(xiàng)目工程管理的真實(shí)性合法性規(guī)范性效益性進(jìn)行監(jiān)督檢查與評(píng)價(jià);

  3、負(fù)責(zé)綜合各類(lèi)工程審計(jì)結(jié)果,參與編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告的相關(guān)內(nèi)容;

  4、負(fù)責(zé)分析被審計(jì)單位工程管理存在的問(wèn)題和原因,提出可行性的管理建議和處理建議;

  5、根據(jù)審計(jì)報(bào)告,監(jiān)督檢查被審計(jì)單位的相關(guān)業(yè)務(wù)政策操作流程管理控制的'改進(jìn)和調(diào)整,并及時(shí)做出合理的評(píng)價(jià)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)3

  1、參與項(xiàng)目前期溝通,進(jìn)行初步風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,制定項(xiàng)目計(jì)劃;

  2、帶領(lǐng)項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)執(zhí)行IT審計(jì)(包括控制測(cè)試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計(jì)及各類(lèi)咨詢(xún)項(xiàng)目;

  3、獨(dú)立編寫(xiě)各類(lèi)項(xiàng)目報(bào)告,復(fù)核團(tuán)隊(duì)成員工作成果,確保項(xiàng)目交付質(zhì)量;

  4、與客戶(hù)就審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議進(jìn)行溝通和確認(rèn);

  5、或獨(dú)立或協(xié)助高級(jí)經(jīng)理及合伙人進(jìn)行項(xiàng)目開(kāi)發(fā),參與投標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等采購(gòu)活動(dòng),編寫(xiě)項(xiàng)目方案、應(yīng)標(biāo)文件;

  6、為審計(jì)顧問(wèn)提供專(zhuān)業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)4

  1、協(xié)助建立并完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)體系,梳理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系,審查制度落實(shí)并跟蹤整改;

  2、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃,編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案,獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;

  3、執(zhí)行公司要求的財(cái)務(wù)審計(jì)程序,獨(dú)立制作審計(jì)底稿,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),實(shí)施公司各類(lèi)審計(jì)調(diào)查;

  5、有一定的`工程審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  6、其他與審計(jì)條線(xiàn)內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)5

  1、協(xié)助部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本公司及下屬各事業(yè)部子公司的財(cái)務(wù)收支財(cái)務(wù)預(yù)算財(cái)務(wù)決算資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)績(jī)效等有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的.真實(shí)性合法性效益性進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià);

  2、對(duì)被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督;

  3、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)6

  1、根據(jù)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門(mén)工作目標(biāo)并且全面負(fù)責(zé)本部門(mén)的工作;

  2、貫徹執(zhí)行國(guó)家審計(jì)法規(guī),制定適合本企業(yè)的審計(jì)規(guī)范和審計(jì)工作細(xì)則;

  3、具體負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部、下屬公司經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的.審計(jì)監(jiān)督;

  4、對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)決算進(jìn)行審計(jì),對(duì)資金的管理和使用進(jìn)行監(jiān)督;

  5、對(duì)財(cái)產(chǎn)、物資增減和使用的真實(shí)、合法及效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  6、審計(jì)財(cái)務(wù)部的會(huì)計(jì)報(bào)表;

  7、對(duì)財(cái)務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度進(jìn)行檢查;

  8、審核有關(guān)項(xiàng)目財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益性。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)7

  1、負(fù)責(zé)建立和完善審計(jì)管理體系內(nèi)控體系;

  2、參與業(yè)務(wù)部門(mén)的流程設(shè)計(jì),檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控角度給予建議;

  3、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和及時(shí)解決;

  4、針對(duì)業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動(dòng)落地;

  5、通過(guò)有效監(jiān)督控制手段,開(kāi)展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)8

  1、制定、完善業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控制度及相關(guān)流程,建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、監(jiān)控、預(yù)警和防范機(jī)制

  2、協(xié)助投資部門(mén)完成投資前期的項(xiàng)目盡調(diào)。

  3、制定審計(jì)部門(mén)工作計(jì)劃和落實(shí)年度審計(jì)工作具體方案,按照計(jì)劃及時(shí)完成審計(jì)測(cè)試、報(bào)告、整改跟蹤等工作;

  4、建立并完善內(nèi)控及審計(jì)管理體系,參與制定公司內(nèi)控及審計(jì)管理方案、制度與流程

  5、負(fù)責(zé)公司日常經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、價(jià)值審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)等。

  6、負(fù)責(zé)公司項(xiàng)目投資和可行性專(zhuān)題審計(jì)。及公司年中、年終財(cái)務(wù)狀況檢查。

  7、負(fù)責(zé)公司審計(jì)報(bào)告、審計(jì)建議的編制以及向公司提供建議性意見(jiàn),完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;

  8、能夠提出切實(shí)可行的`審計(jì)建議和措施,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí),對(duì)公司內(nèi)部審計(jì)問(wèn)題跟蹤、

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)9

  1 建立IT內(nèi)部審計(jì)制度與流程,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;

  2 制定IT審計(jì)年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施,編寫(xiě)工作底稿,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告落實(shí)整改情況;

  3 制定并落實(shí)IT專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃,包括總體計(jì)劃具體計(jì)劃工作底稿,撰寫(xiě)報(bào)告管理建議并跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況;

  4 主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計(jì)系統(tǒng),配合制定和落實(shí)IT審計(jì)專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及考核制度;

  5 制定適合公司管理特點(diǎn)和審計(jì)需要的.開(kāi)發(fā)審計(jì)應(yīng)用審計(jì)內(nèi)控審計(jì)和數(shù)據(jù)審計(jì)的具體指南或操作辦法;

  6 常規(guī)審計(jì)前的系統(tǒng)調(diào)研審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審計(jì)關(guān)鍵提示及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對(duì)接和配合;

  7 組織對(duì)IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計(jì),包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)集成測(cè)試驗(yàn)收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計(jì)工作;

  8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補(bǔ)充和編寫(xiě)《內(nèi)部控制手冊(cè)》。

  9 配合本部門(mén)同事完成年度審計(jì)任務(wù);

  10 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)10

  1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理參與審計(jì)工作,收集和整理與工作有關(guān)的法律、法規(guī)、政策等文件

  2、識(shí)別、收集和整理審計(jì)底稿,及時(shí)匯報(bào)報(bào)告初稿和正式稿給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,

  3、保管項(xiàng)目資料,項(xiàng)目結(jié)束時(shí)及時(shí)移交項(xiàng)目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,

  4、定期向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)度及項(xiàng)目過(guò)程中的問(wèn)題

  5、按照公司要求按期發(fā)送工作日志

  6、參加員工內(nèi)部培訓(xùn),做好學(xué)習(xí)筆記,不斷提升自身業(yè)務(wù)能力

  7、完成上級(jí)交辦的`其他工作

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)11

  職責(zé):

  1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。

  2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的'內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。

  3、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。

  4、對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格:

  1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)審計(jì)類(lèi)相關(guān)專(zhuān)業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

  3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類(lèi)證書(shū)者優(yōu)先考慮。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)12

  1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的`規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán);

  2、負(fù)責(zé)擬定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)范圍,組織審計(jì)人員根據(jù)審計(jì)目標(biāo)選擇適當(dāng)?shù)膶徲?jì)方法有序地進(jìn)行各項(xiàng)審計(jì)工作;

  3、負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)情況進(jìn)行復(fù)核,并組織編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告及審計(jì)評(píng)價(jià)書(shū);

  4、負(fù)責(zé)就初步審計(jì)結(jié)果與相關(guān)部門(mén)進(jìn)行溝通;

  5、協(xié)助公司有關(guān)單位對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)營(yíng)管理情況進(jìn)行分析,為公司決策提供依據(jù);

  6、負(fù)責(zé)建立內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制,對(duì)內(nèi)部審計(jì)人員的工作進(jìn)行監(jiān)督、考核,評(píng)價(jià)其工作業(yè)績(jī),激勵(lì)其努力工作;

  7、制定單位經(jīng)營(yíng)預(yù)算,控制單位經(jīng)營(yíng)支出;

  8、確保審計(jì)團(tuán)隊(duì)的人員充足且具備必要的審計(jì)知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn),以完成本章程所要求的任務(wù)及使命。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)13

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計(jì)計(jì)劃,建立本部門(mén)業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)各公司相關(guān)重大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中的.現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核,把控審計(jì)質(zhì)量,通過(guò)內(nèi)部審計(jì),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項(xiàng)審計(jì)完成后,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū),負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)14

  1 擬定并制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

  2 組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)管理審計(jì)和效益審計(jì)等;

  3 擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

  4 及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

  5 督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6 負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)15

  1、根據(jù)審計(jì)情況,收集相關(guān)的事實(shí)依據(jù),編寫(xiě)審計(jì)工作底稿

  2、根據(jù)審計(jì)工作底稿,編寫(xiě)相關(guān)的審計(jì)報(bào)告、整改意見(jiàn)及審計(jì)建議

  3、對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)和相關(guān)人員進(jìn)行溝通、確認(rèn)

  4、對(duì)被審計(jì)單位整改情況進(jìn)行后續(xù)跟蹤

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的`收集、整理、上報(bào)歸檔工作

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

  7、保守公司商業(yè)秘密

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