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報銷差旅費退回現(xiàn)金會計分錄怎么寫

時間:2022-08-03 17:15:49 報銷 我要投稿
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報銷差旅費退回現(xiàn)金會計分錄怎么寫

  差旅費報銷的通常存在差旅費報銷退回現(xiàn)金和支付現(xiàn)金兩種情形,那么如果要退回多出來的庫存現(xiàn)金會計要如何進行賬務處理呢?下面是小編為大家整理的差旅費報銷退回現(xiàn)金的賬務處理,希望大家喜歡!

報銷差旅費退回現(xiàn)金會計分錄怎么寫

  差旅費報銷退回現(xiàn)金會計分錄

  借:其他應收款-借款人名字

  貸:庫存現(xiàn)金

  報銷

  1.要是有剩余的現(xiàn)金

  借 管理費用-差旅費

  庫存現(xiàn)金

  貸:其他應收款-借款人名字

  2.要是預借的現(xiàn)金不足

  借 管理費用-差旅費

  貸:其他應收款-借款人名字

  庫存現(xiàn)金

  差旅費的報銷手續(xù)具體流程

  1、提供合法的票據(jù)。索取住宿票據(jù)時,應要求對方將票據(jù)內(nèi)容填寫完整,填寫內(nèi)容包括:單位名稱(姓名)、日期、住宿天數(shù)、單價、金額、填票人。

  2、填報“工作人員出差‘五定’審批單”。內(nèi)容包括:姓名、前往地點及乘坐交通工具、出差任務、出差時間、領導簽批。

  3、參加會議的,要求加附領導簽批的會議通知單。

  4、填寫差旅報銷單。填寫內(nèi)容包括:姓名、出差日期、出差天數(shù)、出差事由、起止地點、起止日期、車船費、住宿費及其他即可。

  5、提交統(tǒng)計部門審核,審核無誤,再提交財務復核核,經(jīng)辦人再將審核無誤的“差旅報銷單”報經(jīng)公司領導簽批。

  6、公司出差人員補助實行包干制的,必須提供住宿發(fā)票、餐飲發(fā)票,否則計入個人工資薪金所得。

  7、所附單據(jù)要求有經(jīng)辦人、核算部門、財務部門審核簽字、負責人簽字。

  8、提交財務報賬。

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