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審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)

時(shí)間:2023-03-18 15:33:27 工作職責(zé) 我要投稿

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)(匯編15篇)

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)1

  1、組織建立健全公司審計(jì)管理制度,完善審計(jì)工作標(biāo)準(zhǔn)和工作流程;

  2、按計(jì)劃組織對(duì)公司各部門、各所屬公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和財(cái)務(wù)管理的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性進(jìn)行監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià),對(duì)公司重要崗位進(jìn)行審計(jì)稽查,防范舞弊風(fēng)險(xiǎn);

  3、審計(jì)預(yù)算執(zhí)行情況,強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行;對(duì)財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行穩(wěn)健性審計(jì)檢查,減少公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn);

  4、根據(jù)審計(jì)結(jié)果,對(duì)被審計(jì)單位經(jīng)營(yíng)管理情況、財(cái)務(wù)狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進(jìn)行分析評(píng)價(jià),形成審計(jì)意見,提交內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)2

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實(shí)各項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范審計(jì)工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計(jì)計(jì)劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、離職審計(jì)等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計(jì)方法實(shí)施審計(jì),編寫審計(jì)工作底稿,出具審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的`問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實(shí),定期跟蹤、推進(jìn);

  4、對(duì)公司內(nèi)部控制及經(jīng)營(yíng)管理過程中存在管控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估,發(fā)現(xiàn)控制弱點(diǎn)、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點(diǎn),配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)核查及規(guī)范管理工作;

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)3

  1、協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理參與審計(jì)工作,收集和整理與工作有關(guān)的法律、法規(guī)、政策等文件

  2、識(shí)別、收集和整理審計(jì)底稿,及時(shí)匯報(bào)報(bào)告初稿和正式稿給項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,

  3、保管項(xiàng)目資料,項(xiàng)目結(jié)束時(shí)及時(shí)移交項(xiàng)目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,

  4、定期向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)度及項(xiàng)目過程中的'問題

  5、按照公司要求按期發(fā)送工作日志

  6、參加員工內(nèi)部培訓(xùn),做好學(xué)習(xí)筆記,不斷提升自身業(yè)務(wù)能力

  7、完成上級(jí)交辦的其他工作

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)4

  1 建立IT內(nèi)部審計(jì)制度與流程,以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;

  2 制定IT審計(jì)年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施,編寫工作底稿,撰寫審計(jì)報(bào)告落實(shí)整改情況;

  3 制定并落實(shí)IT專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃,包括總體計(jì)劃具體計(jì)劃工作底稿,撰寫報(bào)告管理建議并跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況;

  4 主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計(jì)系統(tǒng),配合制定和落實(shí)IT審計(jì)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及考核制度;

  5 制定適合公司管理特點(diǎn)和審計(jì)需要的'開發(fā)審計(jì)應(yīng)用審計(jì)內(nèi)控審計(jì)和數(shù)據(jù)審計(jì)的具體指南或操作辦法;

  6 常規(guī)審計(jì)前的系統(tǒng)調(diào)研審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審計(jì)關(guān)鍵提示及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對(duì)接和配合;

  7 組織對(duì)IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計(jì),包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計(jì)開發(fā)集成測(cè)試驗(yàn)收變更和遷移) 基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計(jì)工作;

  8 協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補(bǔ)充和編寫《內(nèi)部控制手冊(cè)》。

  9 配合本部門同事完成年度審計(jì)任務(wù);

  10 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)5

  職責(zé):

  1、完善、優(yōu)化集團(tuán)監(jiān)審制度、流程。

  2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及下屬公司的內(nèi)控審計(jì)和財(cái)務(wù)審計(jì)。

  3、分析、評(píng)價(jià)集團(tuán)及下屬公司財(cái)務(wù)管理和各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。

  4、對(duì)財(cái)務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支有關(guān)的`經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督審計(jì)。任職資格:

  1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)審計(jì)類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財(cái)務(wù)審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn),有大中型房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮。

  3、有相關(guān)財(cái)務(wù)審計(jì)類證書者優(yōu)先考慮。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)6

  職責(zé):

  1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制訂工程審計(jì)工作計(jì)劃;

  2、建立并完善工程審計(jì)工作管理辦法和具體工程審計(jì)工作實(shí)施辦法;

  3、起草工程審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施方案,經(jīng)審批后負(fù)責(zé)具體實(shí)施;

  4、編制審計(jì)工作底稿,匯總整理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題并形成初步審計(jì)結(jié)論和審計(jì)報(bào)告;

  5、負(fù)責(zé)定期跟蹤審計(jì)報(bào)告的整改落實(shí)情況;

  6、負(fù)責(zé)整理與審計(jì)過程和結(jié)論有關(guān)的審計(jì)工作檔案;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。

  任職資格:

  1、具有很強(qiáng)的`溝通協(xié)調(diào)能力和解決問題能力,具備良好的道德水準(zhǔn)和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神;

  2、工程建筑、造價(jià)、房地產(chǎn)等相關(guān)專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  3、8年及以上工作經(jīng)驗(yàn),其中從事工程審計(jì)工作經(jīng)歷5年以上;

  4、具有工程造價(jià)師、二級(jí)或以上工程建造師資格,或同等高級(jí)專業(yè)證書;

  5、有一級(jí)建造師資質(zhì)證書者優(yōu)先;有大型工程審計(jì)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

  6、了解國(guó)家有關(guān)施工項(xiàng)目管理的法規(guī)、政策,熟悉施工圖紙審查及招投標(biāo)流程,具備獨(dú)立完成預(yù)結(jié)算編制和審核的能力。

  7、能經(jīng)常出差

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)7

  職責(zé):

  1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)管理辦法和規(guī)章制度;根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展要求,編制項(xiàng)目年度審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作程序等的制定及完善工作;

  2、對(duì)公司項(xiàng)目工程進(jìn)行合規(guī)性審計(jì)(投資立項(xiàng)及前期費(fèi)用、工程設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、合同管理、工程施工、物資管理、竣工驗(yàn)收、工程結(jié)算決算、工程項(xiàng)目檔案管理),并出具審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)建設(shè)項(xiàng)目的反舞弊、反腐敗及合規(guī)性進(jìn)行重點(diǎn)審計(jì);

  4、跟進(jìn)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)整改情況,對(duì)所發(fā)現(xiàn)的審計(jì)問題提出整改措施并負(fù)責(zé)進(jìn)行后續(xù)審計(jì)工作。

  任職要求:

  1、工程管理、工程造價(jià)或會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)類等專業(yè)本科以上學(xué)歷;

  2、熟悉各類審計(jì)法規(guī)及要求;

  3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程類審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  4、清晰嚴(yán)謹(jǐn)?shù)乃悸,良好?表達(dá)和溝通能力,扎實(shí)的寫作能力;

  5、堅(jiān)持原則、忠誠(chéng)、誠(chéng)信,較強(qiáng)的問題分析和問題解決能力;

  6、服務(wù)過大型的事務(wù)所或大型企業(yè)為佳。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)8

  1、食材、物料采購審計(jì);

  2、工程項(xiàng)目預(yù)(概)算及決算審計(jì);

  3、設(shè)備投資審計(jì),對(duì)設(shè)備投資的`決策過程、招投標(biāo)制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

  4、合同審計(jì),針對(duì)公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督;

  5、公司指定項(xiàng)目的審計(jì);

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)9

  協(xié)助完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,協(xié)助制定審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;

  獨(dú)立完成制度財(cái)務(wù)成本招采工程等審計(jì)工作,編制審計(jì)報(bào)告,根據(jù)要求進(jìn)行通報(bào);

  對(duì)管理人員進(jìn)行離任任期終結(jié)及年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì);

  參與年度例行審計(jì)或大型專項(xiàng)審計(jì),根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,具體實(shí)施審計(jì)程序,編制工作底稿,起草審計(jì)報(bào)告;

  對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,查清原因,確認(rèn)管理上存在的問題以及責(zé)任人,提出審計(jì)建議,確定整改措施;

  跟進(jìn)審計(jì)發(fā)現(xiàn)問題的整改情況,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);

  上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的`其他任務(wù)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)10

  1、審核公司及各子公司的財(cái)務(wù)賬目,年度報(bào)告,賬本和會(huì)計(jì)報(bào)表;

  2、對(duì)嚴(yán)重影響公司存在和發(fā)展的`任何事項(xiàng)提出報(bào)告;

  3、分析和評(píng)價(jià)審計(jì)證據(jù),形成審計(jì)結(jié)論;編寫內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見和建議;

  4、負(fù)責(zé)公司工程項(xiàng)目預(yù)算審計(jì)、結(jié)算審計(jì)、竣工決算審計(jì)的實(shí)施和過程審計(jì)監(jiān)督;

  5、負(fù)責(zé)公司基本建設(shè)、修繕工程和材料采購的招標(biāo)文件、施工合同和招投標(biāo)過程審計(jì)監(jiān)督;

  6、對(duì)委托外審項(xiàng)目,參與對(duì)咨詢公司考察、招標(biāo)、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計(jì)過程、復(fù)核審計(jì)報(bào)告、把關(guān)審計(jì)質(zhì)量。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)11

  1、對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行實(shí)時(shí)實(shí)地調(diào)研,掌握真實(shí)情況,發(fā)現(xiàn)制度和操作層面存在的問題和風(fēng)險(xiǎn)。

  2、對(duì)突發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)事件,及時(shí)實(shí)地調(diào)查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評(píng)估中心城市公司提出的防范和處置意見,同時(shí)對(duì)重要經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)的.超常波動(dòng)及時(shí)進(jìn)行實(shí)地了解。

  3、開展中心城市公司審計(jì)案例宣貫,提高業(yè)務(wù)單位風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和能力。

  4、針對(duì)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題,推動(dòng)整改落實(shí),驗(yàn)收整改效果。

  5、督促中心城市公司在全公司范圍對(duì)同類問題進(jìn)行自查自糾。

  6、配合上級(jí)單位(總部審計(jì)中心或更上一級(jí)審計(jì)機(jī)構(gòu))對(duì)中心城市公司的各項(xiàng)審計(jì)工作。

  7、根據(jù)總部審計(jì)中心要求,與總部?jī)?nèi)審組/內(nèi)控組、其他中心城市公司派駐審計(jì)組聯(lián)合,

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各公司全年審計(jì)計(jì)劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程的實(shí)施;

  2、負(fù)責(zé)制定和維護(hù)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)集團(tuán)內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)各公司相關(guān)重大項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),負(fù)責(zé)審計(jì)過程中的現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核,把控審計(jì)質(zhì)量,通過內(nèi)部審計(jì),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團(tuán)規(guī)定、收支符合集團(tuán)制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項(xiàng)審計(jì)完成后,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書,負(fù)責(zé)組織整理審計(jì)底稿,督促審計(jì)結(jié)論和建議的.落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)13

  1、協(xié)助建立并完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)體系,梳理財(cái)務(wù)審計(jì)相關(guān)制度及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程體系、審查制度落實(shí)并跟蹤整改;

  2、制定財(cái)務(wù)審計(jì)工作計(jì)劃、編制財(cái)務(wù)審計(jì)具體方案、獨(dú)立統(tǒng)籌完成審計(jì)項(xiàng)目;

  3、執(zhí)行公司要求的`財(cái)務(wù)審計(jì)程序、獨(dú)立制作審計(jì)底稿、撰寫審計(jì)報(bào)告,及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在風(fēng)險(xiǎn)并向公司管理層提出合理有效的解決方案;

  4、根據(jù)授權(quán)或特定要求協(xié)助開展專項(xiàng)審計(jì),實(shí)施公司各類審計(jì)調(diào)查;

  5、其他與審計(jì)條線內(nèi)部相關(guān)的日常工作;

  6、完成上級(jí)交付的其他工作任務(wù)。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)14

  1、負(fù)責(zé)獨(dú)立開展各項(xiàng)工程類審計(jì)工作:涉及招標(biāo)采購、成本合約、變更結(jié)算、工程竣工驗(yàn)收、工程結(jié)算等方面(根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排的審計(jì)任務(wù)來確定審計(jì)項(xiàng)目);

  2、出具審計(jì)報(bào)告,并負(fù)責(zé)對(duì)審計(jì)結(jié)果提出可行性的.改善建議;

  3、審計(jì)集團(tuán)相關(guān)公司重大管理問題,提出改進(jìn)建議,跟蹤整改情況;

  4、上級(jí)安排的其他工作事宜。

審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)15

  1、負(fù)責(zé)建立和完善審計(jì)管理體系內(nèi)控體系;

  2、參與業(yè)務(wù)部門的流程設(shè)計(jì),檢討現(xiàn)有制度流程,從風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控角度給予建議;

  3、對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別評(píng)估和及時(shí)解決;

  4、針對(duì)業(yè)務(wù)流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動(dòng)落地;

  5、通過有效監(jiān)督控制手段,開展事前事中控制及事后監(jiān)督,發(fā)揮內(nèi)控預(yù)警功能。

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