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稽核崗位職責
現(xiàn)如今,崗位職責使用的情況越來越多,制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導(dǎo)致部門之間或是員工之間出現(xiàn)工作推脫、責任推卸等現(xiàn)象發(fā)生。什么樣的崗位職責才是有效的呢?以下是小編收集整理的稽核崗位職責,希望對大家有所幫助。
稽核崗位職責1
第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。
第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的'稽核審計計劃、稽核審計方案。
第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。
第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負責監(jiān)督執(zhí)行。
第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。
第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核崗位職責2
崗位職責:
1、協(xié)助主管完成日常事務(wù)性工作,協(xié)助處理帳務(wù);
2、申請票據(jù),準備和報送會計報表,協(xié)助辦理稅務(wù)報表的申報;
3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核;
4、協(xié)助財會文件的準備、歸檔和保管;
5、固定資產(chǎn)和低值易耗品的'登記和管理;
6、負責與客戶賬目核對,應(yīng)收應(yīng)付賬目管理。
任職資格:
1、財務(wù),會計,經(jīng)濟等相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷,具有會計任職資格;
2、較好的會計基礎(chǔ)知識,有財會工作經(jīng)驗者,并具備一定的英語讀寫能力;
3、熟悉現(xiàn)金管理及銀行結(jié)算,財務(wù)軟件操作;
4、良好的職業(yè)操守及團隊合作精神,較強的溝通、理解和分析能力;
5、具有獨立工作和學(xué)習(xí)的能力,工作認真細心。
稽核崗位職責3
1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改善;
2、負責稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);
4、負責組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情景的常規(guī)稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
5、負責組織開展對公司各系統(tǒng)運行情景的專項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改善;
7、負責定期不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改善,編制總結(jié)報告并向上級匯報;
8、參與公司風險管理體系建設(shè)與改善的.相關(guān)工作;
9、參與公司新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
稽核崗位職責4
1、負責稽核公司旗下各門店每日銷售收入,保證銷售收入的完整無缺失。
2、按公司規(guī)定,對各門店在銷售賬務(wù)方面的各項違規(guī)事項,及時查出問題,同時進行調(diào)查處理并跟進后續(xù)的整改情況。
3、負責各門店的賬務(wù)培訓(xùn)工作,包括日常財務(wù)回訪、疑難解答以及新員工的培訓(xùn)等。
4、負責與各商場的'每月對賬工作,并完成每月銷售發(fā)票的送達工作。
5、負責完成財務(wù)部出具的有關(guān)銷售收入方面的相關(guān)報表。
6、協(xié)助部門主管完成其他相關(guān)的財務(wù)工作。
稽核崗位職責5
工作職責:
1、根據(jù)稽核標準,執(zhí)行稽核檢查工作,并跟進整改;
2、根據(jù)安全管理規(guī)定,定期組織倉內(nèi)作業(yè)人員及配送人員的安全知識培訓(xùn);
3、定期進行安全檢查,并建立自檢機制,互檢機制;
4、從安全、稽核、內(nèi)控、風控角度,全面檢查管理大區(qū)和城市的'各項配送工作內(nèi)容。
任職資格:
1、本科及以上學(xué)歷,物流相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;
2、有5年及以上物流行業(yè)或精細化管理經(jīng)驗;具備一定的現(xiàn)場管理經(jīng)驗;
3、具備較強的的洞察力,判斷力,原則性強,處事公平,清正廉潔,反應(yīng)快速;
4、熟練使用常用辦公軟件。
稽核崗位職責6
一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責匯編。
二、負責組織本部門實施
二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用
。
四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當好金融醫(yī)士。
五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。
六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。
八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的`其它工作,范文《農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責匯編》。
稽核崗位職責7
1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。
2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準確,附件、印章是否齊全。
3、負責對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。
4、負責接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況,帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料,對會計資料進行分析。
5、每月核對往來款項,及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,年終做好往來款項的`清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。
6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時查對未達帳項。
7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),每月認真審核票據(jù)使用狀況,確保票、款、帳相符。
8、嚴格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。
9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核崗位職責8
1、定期對賬,如發(fā)現(xiàn)差異,查明差異原因并處理有關(guān)的財務(wù)調(diào)整事宜;審查財務(wù)收支,監(jiān)督各項開支業(yè)務(wù)審批手續(xù)是否符合公司要求和財務(wù)管理規(guī)定,對計劃外或不符合規(guī)定的收支,應(yīng)提出意見;
2、審核相關(guān)原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核憑證是否合法,內(nèi)容是否真實,手續(xù)是否完備等;復(fù)核各種記賬憑證,記賬分錄是否準確,是否符合制度規(guī)定等;
3、對賬簿記錄進行逐筆檢查,看其是否符合要求,并將財務(wù)系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)與會計憑證進行核對;
4、復(fù)核各種會計報表是否符合制度規(guī)定的編報要求。復(fù)核中發(fā)現(xiàn)問題和差錯,應(yīng)通知有關(guān)人員查明、更正和處理;巳藛T要對審核簽署的`憑證、賬簿和報表負責;
5、完成部門負責人交代的其他相關(guān)工作。
稽核崗位職責9
1.認真學(xué)習(xí)國家及上級主管部門的各項財經(jīng)法規(guī)和制度,全面掌握學(xué)校基本狀況及財務(wù)運行情況,建立健全適應(yīng)我校實際的稽核制度,以提高會計信息質(zhì)量。
2.組織實施處內(nèi)各科室執(zhí)行財經(jīng)制度、財務(wù)內(nèi)控制度情況的稽核監(jiān)督。
3.負責監(jiān)督學(xué)校預(yù)算的'編制與執(zhí)行,提出完善建議;跟蹤各類項目經(jīng)費的預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、使用效益等工作。
4.負責監(jiān)督學(xué)校融資、收費標準審批等重大業(yè)務(wù)事項的執(zhí)行。
5.負責監(jiān)督重大科研項目的預(yù)算編制及項目結(jié)項工作。
6.負責會計日常核算業(yè)務(wù)、各類報表的稽核工作。
7.負責對其他科室的業(yè)務(wù)質(zhì)量檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。
8.定期向處領(lǐng)導(dǎo)提交《稽核報告》,完成科室內(nèi)會計檔案的整理歸檔工作。
9.負責基建賬務(wù)的日常核算工作。
10.協(xié)助有關(guān)科室做好各類檢查接待工作。
11.協(xié)助分管處長,做好全處財會科研工作。
12.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
稽核崗位職責10
1、負責組織項目財務(wù)管理工作檢查(包含物業(yè)費、停車費、多種經(jīng)營及其他代收費用的臺賬及流程檢查),并按月形成報告;
2、負責片區(qū)工作檢查,項目憑證抽查,培訓(xùn)及績效反饋;
3、負責跟進公共收入與業(yè)主委員會之間的核對、確認、移交等相關(guān)事宜;
4、負責組織財務(wù)例會、會議記錄及任務(wù)跟蹤情況反饋;
5、負責組織交樓工作;
稽核崗位職責11
1。熟悉國家、行業(yè)頒布的相關(guān)法律法規(guī),掌握會計政策和核算方法;
2。負責審核公司會計核算業(yè)務(wù)的真實性,完整性,客觀記錄公司各項經(jīng)紀業(yè)務(wù)的開展,確保核算符合國家法律、法規(guī)、和政策的要求;
3。負責審核內(nèi)外部報表的編報,滿足公司外部利益相關(guān)者和公司管理的需要;
4。負責審核資金的收付、財務(wù)印鑒的保管,保證資金流動的真實性、完整性;
5。協(xié)助團隊負責人進行公司各類財務(wù)信息的.搜集、整理,有效制定推動公司業(yè)務(wù)發(fā)展的政策;
6。完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
稽核崗位職責12
1、負責公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改進;
2、負責稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;
3、負責稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標的實現(xiàn);
4、負責組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情況的常規(guī)稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
5、負責組織開展對公司各系統(tǒng)運行情況的專項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;
6、負責就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的.問題進行監(jiān)督改進;
7、負責定期/不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改進,編制總結(jié)報告并向上級匯報;
8、參與公司風險管理體系建設(shè)與改進的相關(guān)工作;
9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;
10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。
稽核崗位職責13
1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部稽核、審計制度和流程,起草審計計劃方案及具體實施方案;
2、根據(jù)制定的審計目錄及公司工作需求,編制月度審計計劃。
3、負責子公司各專業(yè)市場財務(wù)制度執(zhí)行情況監(jiān)督,檢查運營收費流程管控,負責審查企業(yè)資金受控情況。
4、按照審計程序和審計方法,收集充分的審計證據(jù),檢查審計證據(jù),做出審計評價意見,編寫內(nèi)部控制評價報告、審計報告等審計文書。
5、實施項目的.后續(xù)審計及整改落實情況的反饋;
稽核崗位職責14
1、財務(wù)稽核:
。╨)審核各項支出憑證。
。2)審核各項收入賬項。
。3)審核各項攤提折舊。
。4)審核應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)收預(yù)付賬項。
。5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。
。6)審核各廠廠務(wù)費用分攤方法。
。7)審核有關(guān)本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務(wù)。
。8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關(guān)獎勵減免項目。
。9)其他有關(guān)調(diào)整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。
2、業(yè)務(wù)稽核:
(l)審核各處廠業(yè)務(wù)計劃工作進度。
(2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。
。3)追蹤各項會議決定辦理事項。
(4)其他與業(yè)務(wù)稽核有關(guān)的事項。
3、財務(wù)稽核:
。╨)審核有關(guān)財產(chǎn)的購置或處理。
。2)審核有關(guān)原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。
。3)審查有關(guān)對外訂立的'財物契約。
。4)抽查有關(guān)本企業(yè)及所屬分支機構(gòu)的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應(yīng)收賬款等。
。5)抽查有關(guān)財產(chǎn)及原物料成品庫存。
(6)其他與財務(wù)稽核有關(guān)的事項。
稽核崗位職責15
會計稽核員崗位職責
一、嚴格遵守《會計法》和統(tǒng)一的醫(yī)院財務(wù)制度、會計制度和各項財經(jīng)紀律。
二、財務(wù)部門內(nèi)部要建立稽核制度,稽核員不得兼任出納工作。
三、稽核員要堅持四項基本原則,嚴格執(zhí)行各項財經(jīng)制度,在稽核各個環(huán)節(jié)上把好關(guān)。
四、稽核原始憑證的合法性、合理性、正確性、完整性,報帳手續(xù)是否完善,是否符合核算的`要求。
五、稽核記帳憑證中科目、內(nèi)容、金額、附件是否準確和完整。
六、稽核財務(wù)總帳、明細帳的結(jié)算、核對余額,做到帳帳相符。
七、定期與物資管理部門就帳務(wù)結(jié)算出入庫,庫存余額的查核工作,做好總帳與分類帳相符。
八、審核各種月度會計報表、年報及其他報表內(nèi)容。
九、發(fā)現(xiàn)問題要查明原因,應(yīng)及時采取措施處理。
十、服從科領(lǐng)導(dǎo)工作安排,協(xié)助搞好科內(nèi)團結(jié)合作和醫(yī)院財務(wù)管理工作的改革,保持工作區(qū)內(nèi)整潔,完成各項臨時性工作。
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