審計主管工作職責
審計主管工作職責1
1、實施內(nèi)部控制自我評價、財務(wù)收支審計、經(jīng)濟效益審計、經(jīng)濟責任審計等內(nèi)部審計業(yè)務(wù),包括制定審計計劃、組織、實施、報告、反饋和后續(xù)工作,審計小組成員的工作草案;
2、協(xié)助相關(guān)行業(yè)公司對擬并購單位進行財務(wù)盡職調(diào)查,審查項目組成員的工作成果并報告;
3、利用專業(yè)知識和技能為資產(chǎn)剝離、并購及后續(xù)事項提供技術(shù)支持和財務(wù)咨詢,審核審計小組成員的工作草案;
4、協(xié)助部門總經(jīng)理協(xié)調(diào)與外部審計監(jiān)督機構(gòu)的關(guān)系,接受外部審計監(jiān)督機構(gòu)對公司財務(wù)報告及相關(guān)事項的`例行或?qū)m棇徲?檢查;
5、利用專業(yè)知識和技能,為集團所屬單位提供財務(wù)、稅務(wù)、內(nèi)控等方面的專業(yè)咨詢服務(wù);
審計主管工作職責2
1、必須有建立集團公司內(nèi)部審計體系的經(jīng)驗,協(xié)助副總經(jīng)理(內(nèi)部審計部主任)建立內(nèi)部審計體系,制定年度審計工作計劃并組織實施;
2、組織團隊成員開展各類審計、審計整改落實、審計通報等日常工作;
3、識別公司潛在的監(jiān)管和合規(guī)風險,及時報告并提出相應(yīng)的.整改措施和應(yīng)急預(yù)案;
4、審查和評估公司內(nèi)部系統(tǒng)設(shè)計和實施的有效性。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立完善的內(nèi)部審計體系和內(nèi)部控制體系;
5、負責各項資金的管理和使用審計,對財務(wù)管理制度和會計流程進行內(nèi)部審計測試和評價;
6、參與對公司各部門預(yù)算執(zhí)行情況的審計監(jiān)督。
審計主管工作職責3
1、根據(jù)公司戰(zhàn)略和發(fā)展要求,協(xié)助部門負責人制定內(nèi)部審計工作制度,制定年度內(nèi)部審計工作計劃,組織實施;
2、負責審計監(jiān)督集團總部及子公司的財務(wù)收支、相關(guān)經(jīng)濟合同、國家法律法規(guī)的執(zhí)行情況;
3、負責審查集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的`健全性、合理性、有效性和風險管理,并給予意見反饋;
4、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實情況;
5、負責協(xié)調(diào)部門與子公司的關(guān)系;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作
審計主管工作職責4
1、可獨立完成常規(guī)內(nèi)控審計、管理審計、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項類審計工作,對問題點及風險點具有識別的能力;
2、收集、整理審計證據(jù),并進行初步分析、評價,形成審計底稿,及相應(yīng)審計結(jié)論,匯報項目負責人;
3、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;
4、督促審計結(jié)論和建議的.落實;
5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
6、完成公司管理層交代的其他專項審計工作。
審計主管工作職責5
1、協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2、實施內(nèi)部審計項目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3、監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責6
1、建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強風險管控,防范風險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的.外審單位對公司進行的有關(guān)審計;
5、負責公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責7
1)組織對集團及各城市(項目)公司的全面經(jīng)營管理工作進行檢查、監(jiān)督;
2)組織對員工聘用、離職、薪酬、培訓、獎勵、升遷、出差、探親等審批手續(xù),行政發(fā)文、印章保管、用印審批手續(xù)(特別是特殊空白合同、發(fā)票及收據(jù)用。、各類臺賬登記,各項文件、合同(除財務(wù)、經(jīng)濟外)的完整性、會簽手續(xù)等進行審計;
3)組織對檔案管理、移交清冊等管理情況進行審計;
4)組織核實集團及城市(項目)公司各種審批件的真實性,特別包括集團領(lǐng)導(dǎo)審批的傳真件與原件的`對照檢查、核實;
5)組織對工程內(nèi)業(yè)資料、生產(chǎn)技術(shù)資料、其它資料相互備案情況、資料完整性進行審計;
6)組織對營銷部門的優(yōu)惠、折讓、小幅度價格優(yōu)惠自主審批的各項審批手續(xù)、庫存物業(yè)的管理、營銷資料、營銷檔案管理、內(nèi)業(yè)資料管理等進行審計;
7)組織對集團涉及行政、人事、經(jīng)濟、財務(wù)、證券、營銷、工程管理、物業(yè)管理等規(guī)章制度的設(shè)計、功能和效率情況進行審查和稽核,提出修改和調(diào)整意見;
8)組織各公司制度、流程執(zhí)行情況的考核和評價工作,促進公司有效管理。
審計主管工作職責8
1、開展各類具體的審計工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的`審計工作,負責調(diào)查、核實經(jīng)濟事項,搜集審計證據(jù);
2、根據(jù)審計內(nèi)容編寫審計工作底稿并出具相關(guān)方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計主管工作職責9
1、制定和優(yōu)化審計制度流程,并實施;
2、擬定項目審計方案報部門領(lǐng)導(dǎo)審核,負責審計項目的組織實施,對存在的'問題提出審計意見和建議,編制審計草案,起草審計報告,跟蹤審計結(jié)果的實施情況
3、下屬公司內(nèi)部審計工作按照管控權(quán)限和相關(guān)管理制度的規(guī)定進行指導(dǎo)和管理。
審計主管工作職責10
1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務(wù)狀況;
2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)收支審計報告;
3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的'真實性、準確性、合法性進行審計;
4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計進行
審計主管工作職責11
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進行評價。
4、公司管理層委托的.專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計主管工作職責12
1、協(xié)助完成集團內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;
2、開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等
3、依據(jù)審計方案及程序要求,對相關(guān)審計資料進行收集、檢查、審核等;
4、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;
5、協(xié)助負責對審計發(fā)現(xiàn)的'問題進行追蹤,檢查其整改情況;
6、協(xié)助完成集團內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;
7、負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;
8、積極完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責13
職責:
1、全面負責內(nèi)控審計團隊的建設(shè),包括人員內(nèi)外部培訓、日常業(yè)務(wù)考核
2、協(xié)助公司財務(wù)編制年度預(yù)算方案,并嚴格執(zhí)行已生效的`預(yù)算方案;
3、協(xié)助完成各投資項目的評估審計工作
4、完成審計中心年度計劃和目標,并負責實施
任職要求:
1.審計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學歷
2.豐富的工程造價、建筑材料、工程設(shè)備、建筑工程、房地產(chǎn)行業(yè)知識;
3.熟知房地產(chǎn)行業(yè)運營和管理、掌握房地產(chǎn)行業(yè)的成本核算、稅務(wù)管理和銀行融資的知識技能。熟悉相應(yīng)的經(jīng)濟法、公司法、合同法、房地產(chǎn)法律法規(guī)、土地法律法規(guī)、工程建設(shè)法律法規(guī)等知識;對房地產(chǎn)行業(yè)有系統(tǒng)了解
審計主管工作職責14
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的.整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責15
1、協(xié)助上級制定年度審計計劃,制定并完善審計程序,有效開展審計工作。
2、協(xié)助上級開展公司年報審計工作的落實與跟進,對公司年度及季度信息披露數(shù)據(jù)等進行審核,確保信息披露數(shù)據(jù)的'真實完整。
3、協(xié)助上級配合證券部門完成每季度內(nèi)控自查報告、募集資金使用報告。
4、組織對公司內(nèi)部控制流程進行梳理并優(yōu)化,協(xié)助完成公司內(nèi)控自我評估相關(guān)工作,對存在問題提出改進建議。
5、強化內(nèi)控監(jiān)督職能,參與內(nèi)控自我評估測試工作,提高制度流程執(zhí)行力的監(jiān)督與評價效果。
6、協(xié)助部門制定審計相關(guān)規(guī)章制度。
7、對分、子公司開展常規(guī)經(jīng)營審計及其他專項審計(凈值調(diào)查、年度工程項目復(fù)盤、委外業(yè)務(wù)審計等),制度審計計劃,編寫審計底稿,撰寫審計報告。
8、參與工程、設(shè)備項目的材料進場驗收、付款進度審核,并出具審核報告。
9、參與工程、設(shè)備項目的招投標及合同評審。
10、完成公司領(lǐng)導(dǎo)及部門負責人安排的其他工作(投訴機制建立、培訓、月度績效模板制定及考核等)。
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