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財務(wù)審計工作職責(zé)

時間:2023-01-26 08:19:27 工作職責(zé) 我要投稿

財務(wù)審計工作職責(zé)

財務(wù)審計工作職責(zé)1

  1、參與開展公司內(nèi)部控制評審與優(yōu)化。

財務(wù)審計工作職責(zé)

  2、參與物資采購、招標(biāo)業(yè)務(wù)流程的審計監(jiān)督;新項目工程量測量審計;財務(wù)流程及制度管理審計。

  3、參與公司經(jīng)營管理活動的`審計評價與咨詢。

  4、不定期地進(jìn)行專項審計和專案審計。

  5、公司內(nèi)部規(guī)章管理制度監(jiān)督執(zhí)行。

財務(wù)審計工作職責(zé)2

  1、掌握審計和財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,熟悉財經(jīng)、審計政策;

  2、具有解決財務(wù)審計中較復(fù)雜問題的'能力;

  3、具有豐富的財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鲗嵺`經(jīng)驗,能獨立組織開展項目審計工作;

  4、能有效地指導(dǎo)低層級人員的工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)3

  1、做好會計核算、報表報送、財務(wù)分析等會計管理工作;

  2、做好資金預(yù)算、清查盤點等財務(wù)管理工作;

  3、協(xié)助做好經(jīng)濟(jì)指標(biāo)測算工作;

  4、協(xié)助做好稅金測算、申報、繳納工作;

  5、協(xié)助做好內(nèi)控制度管理;

  6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的.其他工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)4

  —協(xié)助準(zhǔn)備與戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)的經(jīng)營分析工作。

  —收集、整理與戰(zhàn)略規(guī)劃相關(guān)的`經(jīng)營分析所需內(nèi)外部數(shù)據(jù)及資料,協(xié)助制作相關(guān)材料;

  —收集、整理銀行經(jīng)營所需的宏觀經(jīng)濟(jì)政策、監(jiān)管動態(tài)及同業(yè)信息;

  —協(xié)助戰(zhàn)略項目管理中有關(guān)經(jīng)營分析方面內(nèi)容;

  —合理分配工作,保證部門總體工作進(jìn)度;

  —其他:協(xié)助完成上級分配的其他工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)5

  1、負(fù)責(zé)根據(jù)公司經(jīng)營情況進(jìn)行公司融資需求分析并編制公司年度融資計劃,拓展融資渠道,籌措公司經(jīng)營所需資金;

  2、復(fù)核各項目公司制定的`融資方案。

  3、根據(jù)公司的融資計劃編制公司年度融資預(yù)算,籌劃融資結(jié)構(gòu),制定融資方案,合理控制融資成本。

  4、負(fù)責(zé)對接融資機(jī)構(gòu),負(fù)責(zé)編制并提供融資數(shù)據(jù)。

  5、編制內(nèi)部融資臺賬,保管貸款資料及合同。

  6、組織籌措資金,并協(xié)調(diào)辦理融資審批、擔(dān)保、抵押等事項。

  7、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)6

  1、負(fù)責(zé)擬定、修訂公司內(nèi)部審計規(guī)章制度,建立公司內(nèi)審工作機(jī)制;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)上級公司要求并結(jié)合公司實際,擬定公司內(nèi)部審計工作規(guī)劃、年度工作計劃;

  3、負(fù)責(zé)年度末公司審計工作的總結(jié),并根據(jù)上級公司要求整理提交審計年度考核資料;

  4、負(fù)責(zé)組織或參與公司各項業(yè)務(wù)的現(xiàn)場審計和非現(xiàn)場審計;

  5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)外部審計機(jī)構(gòu)、上級單位等對公司的.現(xiàn)場審計或?qū)徲嬒嚓P(guān)的調(diào)研、檢查;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)7

  1、根據(jù)部門年度審計計劃,制定項目審計方案,進(jìn)行風(fēng)險分析,組織開展各類審計工作,完成相關(guān)審計底稿,出具審計報告及管理建議書;

  2、定期跟蹤審計意見的落實情況并及時匯報跟蹤結(jié)果;

  3、負(fù)責(zé)擬訂內(nèi)部審計相關(guān)制度及方法體系,包括各類審計業(yè)務(wù)的作業(yè)流程和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn);

  4、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的'其他工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)8

  1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展規(guī)劃,建立、推行并不斷完善財務(wù)管理體系,內(nèi)控體系,建立、健全并有效監(jiān)督執(zhí)行公司財務(wù)工作流程和各項財務(wù)管理制度;

  2、高效、準(zhǔn)確地做好公司的資金計劃、財務(wù)預(yù)算、核算、成本管理工作,監(jiān)督公司運營各環(huán)節(jié)的預(yù)算執(zhí)行情況。量化分析具體的財務(wù)數(shù)據(jù),并結(jié)合企業(yè)整體戰(zhàn)略,為企業(yè)決策和管理提供及時有效的財務(wù)信息支持;

  3、對公司稅收進(jìn)行整體籌劃與管理,按時完成稅務(wù)申報以及審計工作;

  4、為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供各項財務(wù)支持,提供所需財務(wù)信息;參與重大項目的財務(wù)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計及可行性研究,參與項目風(fēng)險的'評估、指導(dǎo)、跟蹤和控制,做好重大項目的經(jīng)濟(jì)與財務(wù)分析,負(fù)責(zé)投資項目對交易結(jié)構(gòu)中涉及到財務(wù)風(fēng)險的審核;

  5、與公司各部門,政府各相關(guān)部門、稅務(wù)機(jī)關(guān)、銀行及會計師事務(wù)所等合作機(jī)構(gòu)保持良好的協(xié)作關(guān)系;

  6、完成上級交辦的其他工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)9

  1、執(zhí)行審計部門的`管理規(guī)范和各項制度;

  2、編寫審計工作底稿、互相審核工作底稿、撰寫部分審計報告、整理審計檔案并歸檔;

  3、執(zhí)行財務(wù)管理、制度流程、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、營銷、資產(chǎn)、經(jīng)營績效等的審計工作計劃;

  4、完成上級分派的各項專項審計工作;

  5、登記各類日常工作臺賬;

  6、負(fù)責(zé)部門內(nèi)部檔案管理及與人力資源和行政對接的日常事項;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)10

  1、參與擬訂財務(wù)計劃,審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)計劃的執(zhí)行情況。

  2、主動進(jìn)行財會資訊分析和評價,向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)資訊和有關(guān)工作建議。

  3、負(fù)責(zé)公司稅金的.計算、申報和解繳工作,協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢。

  4、負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)管理,按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。

  5、正確計算收入、費用、成本,正確計算和處理財務(wù)成果,具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注說明和利潤分配核算工作。

  6、負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。根據(jù)規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn),審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。

財務(wù)審計工作職責(zé)11

  1、負(fù)責(zé)公司日常財務(wù)核算,會計憑證、出納等工作的審核

  2、根據(jù)公司需要,制定各類財務(wù)報表,核對關(guān)聯(lián)往來賬目,合并報表進(jìn)行財務(wù)分析

  3、依據(jù)費用管理規(guī)定,合理控制費用支出

  4、研究會計政策,制定財務(wù)管理制度

  5、進(jìn)行原始憑證的審核,確保合法性、合理性和真實性,

  6、根據(jù)費用報銷制度審核費用發(fā)生的`審批手續(xù)是否符合規(guī)定。

  7、按月正確計提固定資產(chǎn)折舊,定期或不定期地聯(lián)合行政部門組織清產(chǎn)核資工作。

  8、負(fù)責(zé)公司月度工資核算工作。

  9、負(fù)責(zé)財務(wù)部日常管理工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)12

  1、負(fù)責(zé)訂單項下接單統(tǒng)計,合同、成本、票據(jù)審核,出入庫登記,訂單毛利統(tǒng)計,月底編制相應(yīng)報表,

  2、負(fù)責(zé)與客戶、供應(yīng)商對賬,編制應(yīng)收應(yīng)付報表。

  3、負(fù)責(zé)費用的.審核,分類統(tǒng)計,月底編制相應(yīng)報表。

  4、具有制造型工廠成本核算經(jīng)驗;

  5、開具發(fā)票,申報退稅。

  6、、完善內(nèi)部單據(jù),編制部分憑證。

  7、服從分配,完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作

財務(wù)審計工作職責(zé)13

  一、部門描述

  財務(wù)審計部是公司經(jīng)營管理的重要職能部門,主要任務(wù)是制定、執(zhí)行公司的各項財務(wù)管理制度、成本控制制度、財產(chǎn)管理制度,對公司各部門涉及財務(wù)方面的一切工作實行統(tǒng)一管理,定期對公司的財務(wù)、經(jīng)營狀況進(jìn)行分析,為公司的經(jīng)營決策、工程項目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。

  二、具體職責(zé)

  一、負(fù)責(zé)組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》、企業(yè)會計準(zhǔn)則等財經(jīng)法律法規(guī),建立健全公司財務(wù)管理的各項規(guī)章制度。

  二、在總經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)下,嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)管理規(guī)章制度。

  三、負(fù)責(zé)搞好公司的財務(wù)核算工作,負(fù)責(zé)按時做賬、報表,做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目整潔,按時做財務(wù)分析,及時為相關(guān)部門提供準(zhǔn)確、齊全、完整的會計信息。

  四、加強財務(wù)管理,做好財務(wù)結(jié)算,正確合理調(diào)度使用資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。

  五、負(fù)責(zé)與財政、稅務(wù)、國資委、審計局、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關(guān)部門的關(guān)系,及時掌握財政、稅務(wù)及融資動向。

  六、遵守、維護(hù)國家的財經(jīng)法律法規(guī),嚴(yán)格費用開支,認(rèn)真執(zhí)行成本費用開支的審批權(quán)限、費用報銷制度。

  七、參與公司的經(jīng)營管理,圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟(jì)效益,當(dāng)好公司的'理財、經(jīng)營參謀。

  八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現(xiàn)和提出財產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

  九、督促有關(guān)人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準(zhǔn)確的財務(wù)資料。

  十、嚴(yán)格按照《國有建設(shè)單位基本建設(shè)會計制度》規(guī)定對投資項目進(jìn)行財務(wù)核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準(zhǔn)確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設(shè)項目的五制要求,做好專項資金的預(yù)算、資金劃撥、效益分析管理。

  十一、負(fù)責(zé)定期組織召開財務(wù)分析會,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領(lǐng)導(dǎo)提出建議,促進(jìn)公司不斷提高管理水平。

  十二、嚴(yán)格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務(wù)工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務(wù)報告、其它會計核算資料。

  十三、負(fù)責(zé)完成公司安排的其他工作。

財務(wù)審計工作職責(zé)14

  1、實施內(nèi)部財務(wù)費用審計,對公司總部及分子公司開展財務(wù)、費用審計工作

  2、實施子公司季度財務(wù)審計,包括但不限于貨票款數(shù)據(jù),將重大審計發(fā)現(xiàn)進(jìn)行上報

  3、參與實施營銷財務(wù)相關(guān)的專項審計

  4、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出初步處理意見和建議

  5、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計資料的.原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作

  6、負(fù)責(zé)執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進(jìn)行跟進(jìn),對跟進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行分析和報告

  7、協(xié)助外部審計進(jìn)行上市公司年度審計報告的出具

財務(wù)審計工作職責(zé)15

  1、原始憑證的審核,記賬憑證的導(dǎo)入、編制及審核;

  2、按會計制度要求,全面核算公司各項資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、成本、費用。

  3、發(fā)票的申購、稅金計提的審核,報稅和其他稅務(wù)事宜的辦理;

  4、公司各項費用的.審核、管控、預(yù)警等核算工作;

  5、預(yù)算的編制、分析、預(yù)警、調(diào)整等預(yù)算管理工作;

  6、做好會計的稽查工作,保證賬賬相符、賬實相符;

  7、憑證、賬簿的打印、整理、裝訂、歸檔、保管,其它會計資料和財務(wù)負(fù)責(zé)的檔案的裝訂、歸檔、保管

  8、固定資產(chǎn)、低值易耗品、無形資產(chǎn)、存貨等公司財產(chǎn)的記賬及監(jiān)管;

財務(wù)審計工作職責(zé)16

  一、 對納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理的部門(單位)的財務(wù)收支審計

  1. 根據(jù)學(xué)校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預(yù)算支出現(xiàn)象,如有形成的原因是什么。

  2. 審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備,支出是否真實合理,有無弄虛作假、虛報冒領(lǐng)現(xiàn)象。

  3. 單位有無自收自支,私設(shè)“小金庫”問題。

  二、 對未納入學(xué)校財務(wù)統(tǒng)一管理單位的資金審計。

  1. 單位的'賬目設(shè)置和管理是否合法、規(guī)范,有無多頭開戶、業(yè)務(wù)內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設(shè)帳外帳等問題。

  2. 是否在銀行設(shè)立帳戶、大宗經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都通過銀行轉(zhuǎn)賬。

  3. 資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。

  4. 支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。

  三、 對校內(nèi)經(jīng)濟(jì)實體的業(yè)務(wù)審計。

  1. 收費標(biāo)準(zhǔn)是否合理,與學(xué)校之間有無協(xié)議。

  2. 收入是否合理合法,有無弄虛作假,套取學(xué)校資金現(xiàn)象。

  3. 應(yīng)上繳學(xué)校的承包金是否及時足額上繳

  4. 財務(wù)管理制度是否健全,報銷憑證是否按規(guī)定程序?qū)徍,有無不真實、不合法支出等問題。

  四、 對小型土建、維修工程項目的審計

  1. 項目的立項、招標(biāo)、驗收、結(jié)算是否按學(xué)校規(guī)定程序進(jìn)行。

  2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范,合同內(nèi)容是否齊全。

  3. 審核工程結(jié)算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。

財務(wù)審計工作職責(zé)17

  一、 審計準(zhǔn)備階段(審計前期階段)

  1、 接收有關(guān)部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

  2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負(fù)責(zé)人)。

  3、 對被審計單位(人),進(jìn)行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質(zhì)、工作(經(jīng)營)范圍,組織結(jié)構(gòu),人員情況,財務(wù)核算特點(包括主要賬號的設(shè)置情況),以前對該單位的審計情況等。

  4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

  5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審閱批準(zhǔn)。

  6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領(lǐng)導(dǎo)、審計小組成員和被審計單位有關(guān)人員參加的進(jìn)點會。

  7、 將審計通知書抄送財務(wù)處,由財務(wù)處提供被審計單位有關(guān)財務(wù)資料(包括賬簿的.電子文檔)。

  二、 審計實施階段

  1、 對財務(wù)處和被審計單位提供的有關(guān)會計資料(包括電子文檔),實施財務(wù)審計程序。

  (1) 按賬號(賬戶)中明細(xì)項目匯總財務(wù)收支情況,并編制審計檢查表。

  (2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務(wù)收支情況,并編制審計檢查表。

  (3) 按重點對具體會計事項進(jìn)行詳細(xì)檢查,并編制審計檢查表。

  (4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進(jìn)行復(fù)櫻

  (5) 根據(jù)審計工作需要,找有關(guān)人員和部門調(diào)查了解情況,并及時做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會。

  (6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計進(jìn)展和審計過程中的有關(guān)情況。

  2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關(guān)情況。

  3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關(guān)情況,對問題進(jìn)行初步篩選,確定需進(jìn)一步核實的問題。

  4、 實施相關(guān)的追加審計程序。

  5、 審計小組再一次向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報核實和追加審計實施情況,并確定在

  審計報告中反映的問題和需披露的事項。

  三、 審計報告階段

  1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核。

  2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進(jìn)行修改。

  3、 審計小組向?qū)徲嬏庮I(lǐng)導(dǎo)匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進(jìn)行定稿。

  4、 將審計報告的征求意見稿送相關(guān)分管領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)處領(lǐng)導(dǎo)傳閱,并進(jìn)行相應(yīng)的溝通。

  5、 對審計報告的征求意見稿進(jìn)行修改定稿。

  6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當(dāng)事人)意見。

  7、 將定稿后的審計報告進(jìn)入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。

  8、 向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門及當(dāng)事人送達(dá)正式審計報告。

  四、 審計報告的終結(jié)階段

  1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

  2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

  3、 按要求對歸檔審計報告進(jìn)行統(tǒng)一編號、裝盒。

財務(wù)審計工作職責(zé)18

  1、具體實施上市公司或大型企業(yè)集團(tuán)年報、IPO、資產(chǎn)重組或企業(yè)并購等項目的審計工作;

  2、帶領(lǐng)項目組有效解決項目實施過程中的重點難點問題,樂于接受高難度挑戰(zhàn)性的工作;

  3、合理制定項目工作計劃,保證項目有效實施,并對工作進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)控;

  4、負(fù)責(zé)項目實施過程的質(zhì)量控制,發(fā)現(xiàn)、解決和溝通審計中發(fā)現(xiàn)的重要問題,并做好向合伙人的匯報工作及與技術(shù)質(zhì)控部門的`溝通工作;

  5、維護(hù)正常的客戶關(guān)系,與客戶保持良好的溝通。

財務(wù)審計工作職責(zé)19

  1 、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助部門負(fù)責(zé)人擬訂審計計劃或方案 。

  2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作。

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù)以支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)風(fēng)險控制提供服務(wù)。

  4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作。

  5、針對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)審報告,提出處理意見和建議。

  6、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求。

  7、檢查、復(fù)核審計證據(jù),做出單項審計評價意見。

  8、進(jìn)行企業(yè),按規(guī)定使用所獲取的'財務(wù)資料。

  9 、負(fù)責(zé)審計檔案整理、歸檔工作。

  10 、協(xié)助組織建立和完善企業(yè)審計流程和體系。

  11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。

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