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應收會計工作職責

時間:2023-10-12 15:07:24 工作職責 我要投稿

(優(yōu))應收會計工作職責15篇

應收會計工作職責1

  1、制作和維護客戶信息登記表,認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作,編制收款會計憑證并登記應收帳款明細臺帳

(優(yōu))應收會計工作職責15篇

  2、做好應收帳款日常核對工作,及時將對帳資料歸集存檔

  3、對應收帳款金額較大、帳齡較長的`客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對帳,查明原因并向部門領導匯報

  4、負責應收帳款帳齡分析,收入合同的審核,登記臺賬和合同保管

  5、負責與分公司財務核對數(shù)據(jù),并督促執(zhí)行

  6、完成領導交付的其它任務

應收會計工作職責2

  1、熟悉國家會計準則以及相關的'財務 、稅務、審計等法規(guī)政策 。

  2、應收賬款管理 ,審核業(yè)務合同按照流程和標準執(zhí)行 ,與客戶對賬并結(jié)算應收應付款項

  3、負責市場費用 、客戶核銷費用整理及復核工作 。

  3、跟蹤未開票收入 ,安排開具發(fā)票并跟蹤已開票收入回款情況 ,應收款的跟蹤收款

  4、制定和完善業(yè)務流程 , 協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善及執(zhí)行 ;

應收會計工作職責3

  1、負責應收賬款核算和監(jiān)管,做好開票、收款審核工作

  2、負責監(jiān)督應收款回款情況并負責催收,對逾期應收賬款進行監(jiān)督、核算、分析

  3、負責預收賬款、應收賬款清理工作

  4、負責對應收賬款確認單據(jù)及賬冊的保管

  5、按時完成月應收賬款報表編制工作

  6、負責辦理工程項目保函工作,督促保函到期收回,并及時辦理資金解凍

應收會計工作職責4

  1.根據(jù)銷售合同核對發(fā)貨與回款,核算發(fā)出商品、收入、應付賬款科目。

  2.及時完成各月應收賬款的核款、對帳工作。

  3.進行業(yè)務員應收賬款催討。

  4.及時完成公司應收賬款信用額度控制相關工作。

  5.完成每月應收賬款賬齡分析表,發(fā)送給財務主管和銷售部負責人。

  6.協(xié)助公司應收賬款管理制度的完善執(zhí)行。

  7.完成上級領導交辦的`其他工作。

應收會計工作職責5

  1.應收款業(yè)務的審核(合同發(fā)票銀行水單等相關原始憑證)

  2.應收款oracle系統(tǒng)制單及憑證裝訂存檔;

  3.預收賬款的`核對整理;

  4.每月對應的AP/AR模塊的報表生成及核對分析;

  5.展會結(jié)束后的發(fā)票、收款、預收、平面圖等與展會有關的核對,預提工作;

  6.開展期間現(xiàn)場的財務支持工作

  7.根據(jù)工作需要和領導安排的其他事項。

應收會計工作職責6

  1、負責店鋪的'銷售核對、結(jié)算對帳和開票工作;

  2、負責店鋪回款跟蹤,保證按時回款,應收賬款核對;

  3、負責店鋪的報銷單審核與入賬,賬扣費用發(fā)票的跟催與入賬;

  4、負責店鋪分子公司的進銷存;

  5、負責店鋪分子公司帳務相關工作,并對所有科目負責,期末結(jié)賬。

  6、上級領導交辦的其他工作。

應收會計工作職責7

  1.編制銷售臺賬明細表,并分析產(chǎn)品數(shù)量差異,提出改進措施建議;

  2.負責各基地發(fā)貨、客退、結(jié)算數(shù)據(jù)與金額,提供差異數(shù)據(jù)并跟蹤調(diào)整;

  3.核對每月銷售、收款情況,出具應收賬款報表,定期與客戶進行對賬;

  4.編制每月出入庫產(chǎn)值報表、應收賬款報表;

  5.負責每月發(fā)票開具、抄報稅工作;

  6.建立客戶檔案、管理客戶資信及賒銷授信額度;

  7.整理保管銷售合同、運輸合同、倉儲費合同;

  8.審核出入庫環(huán)節(jié)倉庫單據(jù),確保數(shù)據(jù)準確性;

  9.整理部門考勤記錄并匯總提報管理部;

  10.掃描當月供應商采購合同,并及時更新;

  11.整理每月記賬憑證并裝訂;

  12.負責廢品出售的稱重監(jiān)督工作,保證廢品出售的公平公正性;

應收會計工作職責8

  1.根據(jù)公司政策跟進客戶應收款項

  2.了解客戶付款流程并及時跟進回款進度

  3.與客戶保持緊密聯(lián)系,協(xié)調(diào)內(nèi)部資源配合應收款項事宜

  4.按照公司流程核銷收款

  5.在系統(tǒng)中進行發(fā)票數(shù)據(jù)的整理

  6.其他相關的財務工作

應收會計工作職責9

  1、負責大客戶月結(jié)對賬工作,按規(guī)定時間向客戶提交對賬結(jié)果、對賬單。

  2、做好小客戶日常單據(jù)、費用核對工作,及時將單據(jù)歸類保存。

  3、認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作。

  4、能負責對帳齡較長的'客戶進行重點跟蹤,及時查明原因并向部門領導匯報;有對逾期賬款的催收工作能力。

  5、按周向部門領導提交應收賬款統(tǒng)計類報表,按月提交分析類報表、帳齡分析報表。

  6、費用單據(jù)審核,根據(jù)合同協(xié)議,按實際情況查實費用發(fā)生的真實性、合理性。

  7、跨部門單據(jù)領出、交回等管理能力,溝通能力強、責任心強。

應收會計工作職責10

  1.對銷售合同執(zhí)行情況進行跟蹤管理,對每個客戶的往來建立臺賬管理,配合銷售部門核對每個客戶的往來情況;

  2.認真核對并確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的審核確認工作并登記應收款明細臺賬(按合同號);

  3.保證應收賬往來的準確性、及時性;應收賬款每月要與客戶對賬一次(要有客戶確認的.對賬單);

  4.每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表,每月10日前向部門主管遞交一份應收賬款分析明細表;

  5.對應收賬款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤,包括及時與客戶對賬,查明原因并向領導匯報。

應收會計工作職責11

  1、應收賬款管理:審核控制銷售發(fā)貨;定期與客戶進行應收賬款對賬;進行賬齡分析,控制風險應收,跟進資金回籠;

  2、核算提成、獎金:負責業(yè)務員、分公司等的提成、獎金核算;

  3、數(shù)據(jù)統(tǒng)計與分析:定期統(tǒng)計業(yè)績、應收等情況并提供數(shù)據(jù)分析;

  4、賬務處理:根據(jù)會計核算要求,負責應收崗位的賬務處理,收齊并保管有關附件(如銷售有關合同、物流單、簽收單等單證)。

  5、崗位其他有關工作和上級交辦的'其他工作。

應收會計工作職責12

  1、及時、準確與客戶核對往來;

  2、與客戶發(fā)貨、費用、回款核對;

  3、金稅系統(tǒng)開票并與K3核對金額一致;

  4、收款單,付款單及其他應收應付單錄入;

  5、收、付、轉(zhuǎn)憑證錄入;

  6、協(xié)助成品倉、原料倉庫存盤點;

  7、憑證打印及整理裝訂;

  8、應收賬款賬齡分析表編制,金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

應收會計工作職責13

  1、審核標識事業(yè)部銷售費用、工程費用、研發(fā)費用等,根據(jù)已付費用單據(jù)及時編制會計憑證;

  2、審核申請表,定時開具,同時每月不定時統(tǒng)籌匯總各業(yè)務部開票情況,做好開票安排;

  3、定期檢查負責業(yè)務部的ERP出貨、收款拆分;與業(yè)務進行銷售確認、應收賬款對賬;

  4、定時檢查用友往來科目余額,應收款項的催收及清理、的催收;

  5、及時編制上月應收管理報表,并檢查匯總應收會計的.應收管理報表;

  6、用友收款、銷售憑證的錄入和合同整理歸檔、憑證裝訂;

  7、標識事業(yè)部年度銷售收入和費用預算;

  8、月末檢查用友憑證費用項目合理性并出具標識事業(yè)部財務管理報表;

  9、完成上級領導臨時安排的工作任務。

應收會計工作職責14

  1、根據(jù)銷售合同對客戶建立臺賬,做好銷售合同的管理,保證賬實相符。

  2、認真核對客戶回款,做好回款確認工作。

  3、負責ERP產(chǎn)成品入庫出庫,過賬,審核及編制憑證工作。

  4、 負責EXCEL版本日銷售數(shù)據(jù),做出業(yè)績快報及業(yè)績進度報表,提交業(yè)務部門。

  5、 根據(jù)企業(yè)財務會計制度設置科目明細賬和使用對應的賬簿,準確登錄各類明細賬。

  6、 按照公司制度管理直營店的`費用,資金,開具發(fā)票等情況,有異常情況提交上司。

  7、 按照公司財務制度,做好費用審核工作及整理會計憑證的裝訂,按期與銀行對賬,做到賬實相符。

  8、 負責購買社保公積金及寫字樓編制的考勤制作。

  9、 完成上司交辦的其他工作。

應收會計工作職責15

  1、負責公司應收賬款核算和管理;

  2、及時進行監(jiān)督、確認回款情況、匯報核對結(jié)果、追蹤問題處理進度,定期向公司領導匯報真實、準確的核對情況;

  3、編制整理與應收賬款相關的文件、報告;

  4、定期完成量化的`工作要求,并能獨立處理和解決所負責的任務;

  5、負責合同管理;

  6、領導交代的其他工作。

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